Faktúra č. 20231039892023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231039892023
  • Popis fakturovaného plnenia: FZO kancelársky papier
  • Dátum doručenia: 31.10.2023
  • Celková hodnota: 1 308,48 €
  • Identifikácia objednávky: 4500079889
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500079889 Papier A4 80g Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 1 308 € 27.10.2023 18.11.2023 Objednávka
Tlačiť