Faktúra č. 20231039022023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231039022023
  • Popis fakturovaného plnenia: FZO zdrav.materiál KEGA
  • Dátum doručenia: 09.11.2023
  • Celková hodnota: 228,60 €
  • Identifikácia objednávky: 4500079844
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500079844 Testovacie prúžky - meranie glukozy Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Lekáreň RPT, s.r.o. 52740447 229 € 07.11.2023 14.11.2023 Objednávka
Tlačiť