Faktúra č. 20231038322023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231038322023
  • Popis fakturovaného plnenia: GTF - KEGA Paľa kanc.papier
  • Dátum doručenia: 27.10.2023
  • Celková hodnota: 25,19 €
  • Identifikácia objednávky: 4500079528
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500079528 papier Maestro A4/80g Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 25 € 18.10.2023 22.10.2023 Objednávka
Tlačiť