Faktúra č. 20231038012023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
  • Názov: NEXT TEAM, s.r.o.
  • IČO: 36487104
  • Adresa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231038012023
  • Popis fakturovaného plnenia: fa.za servis Xerox 10/2023
  • Dátum doručenia: 07.11.2023
  • Celková hodnota: 234,43 €
  • Identifikácia objednávky: 4500077158
  • Dátum zverejnenia: 25.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500077158 servis a údržba zariadenia Xerox D110 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NEXT TEAM, s.r.o. 36487104 13 560 € 02.01.2023 25.02.2023 Objednávka
Tlačiť