Faktúra č. 20231037942023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: NEXT TEAM, s.r.o.
- IČO: 36487104
- Adresa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231037942023
- Popis fakturovaného plnenia: fa.za servis Xerox 6/2023
- Dátum doručenia: 06.11.2023
- Celková hodnota: 141,94 €
- Identifikácia objednávky: 4500077158
- Dátum zverejnenia: 25.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500077158 | servis a údržba zariadenia Xerox D110 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 13 560 € | 02.01.2023 | 25.02.2023 | Objednávka |