Faktúra č. 20231037762023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231037762023
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup kanc.papiera PF PU
  • Dátum doručenia: 31.10.2023
  • Celková hodnota: 208,44 €
  • Identifikácia zmluvy: Z202337_Z
  • Identifikácia objednávky: 4500079743
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500079743 Papier XEROX A4 80g Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 208 € 31.10.2023 10.11.2023 Objednávka
Tlačiť