Faktúra č. 20231037572023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231037572023
- Popis fakturovaného plnenia: FZO tonery
- Dátum doručenia: 23.10.2023
- Celková hodnota: 644,65 €
- Identifikácia objednávky: 4500079735
- Dátum zverejnenia: 09.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500079735 | Toner XeroxB225 B230/B235black 006R04404 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 645 € | 20.10.2023 | 10.11.2023 | Objednávka |