Faktúra č. 20231037002023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231037002023
  • Popis fakturovaného plnenia: kancel.papier FHPV
  • Dátum doručenia: 27.10.2023
  • Celková hodnota: 1 294,80 €
  • Identifikácia objednávky: 4500079467
  • Dátum zverejnenia: 25.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500079467 Papier A4 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 1 295 € 12.10.2023 17.10.2023 Objednávka
Tlačiť