Faktúra č. 20231036532023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231036532023
  • Popis fakturovaného plnenia: fa.za papier
  • Dátum doručenia: 27.10.2023
  • Celková hodnota: 132,10 €
  • Identifikácia objednávky: 4500079517
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500079517 Papier A3 200g Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 132 € 13.10.2023 11.11.2023 podpis a pečiatka Objednávka
Tlačiť