Faktúra č. 20231036522023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231036522023
  • Popis fakturovaného plnenia: fa.za papier
  • Dátum doručenia: 17.10.2023
  • Celková hodnota: 347,40 €
  • Identifikácia objednávky: 4500079419
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500079419 Papier A4 80g Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 347 € 10.10.2023 14.10.2023 Objednávka
Tlačiť