Faktúra č. 20231036462023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231036462023
  • Popis fakturovaného plnenia: FF tonery
  • Dátum doručenia: 24.10.2023
  • Celková hodnota: 132,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500079609
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500079609 Toner Prešovská univerzita v Prešove 17070775 JURIGA spol.s.r.o. 31344194 132 € 24.10.2023 28.10.2023 Objednávka
Tlačiť