Faktúra č. 20231036142023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231036142023
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup kanc.papiera PF PU
  • Dátum doručenia: 24.10.2023
  • Celková hodnota: 179,96 €
  • Identifikácia zmluvy: Z202337_Z
  • Identifikácia objednávky: 4500079652
  • Dátum zverejnenia: 17.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500079652 Papier XEROX A4 80g Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 180 € 20.10.2023 30.10.2023 Objednávka
Tlačiť