Faktúra č. 20231035042023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231035042023
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup kanc.papiera PF PU
  • Dátum doručenia: 20.10.2023
  • Celková hodnota: 715,32 €
  • Identifikácia zmluvy: Z202337_Z
  • Identifikácia objednávky: 4500079563
  • Dátum zverejnenia: 10.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500079563 Papier XEROX A4 80g Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 715 € 19.10.2023 23.10.2023 Objednávka
Tlačiť