Faktúra č. 20231033442023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231033442023
  • Popis fakturovaného plnenia: FZO rekl.predmety ERASMUS
  • Dátum doručenia: 26.09.2023
  • Celková hodnota: 31,18 €
  • Identifikácia objednávky: 4500079460
  • Dátum zverejnenia: 14.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500079460 Reklamné predmety/propag. materiál Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 31 € 20.09.2023 16.10.2023 Objednávka
Tlačiť