Faktúra č. 20231033052023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231033052023
  • Popis fakturovaného plnenia: GTF - KEGA Tirpák kanc.potreby
  • Dátum doručenia: 06.10.2023
  • Celková hodnota: 145,33 €
  • Identifikácia objednávky: 4500079276
  • Dátum zverejnenia: 02.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500079276 Ceruzka HB s gumou Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 145 € 29.09.2023 03.10.2023 Objednávka
Tlačiť