Faktúra č. 20231032402023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: NUSSY, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Tomášikova 58, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231032402023
- Popis fakturovaného plnenia: GTF - KEGA Paľa kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 06.10.2023
- Celková hodnota: 141,55 €
- Identifikácia objednávky: 4500079279
- Dátum zverejnenia: 31.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500079279 | Doska spisová A4 s klipom | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 142 € | 29.09.2023 | 03.10.2023 | Objednávka |