Faktúra č. 20231032402023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231032402023
  • Popis fakturovaného plnenia: GTF - KEGA Paľa kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 06.10.2023
  • Celková hodnota: 141,55 €
  • Identifikácia objednávky: 4500079279
  • Dátum zverejnenia: 31.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500079279 Doska spisová A4 s klipom Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 142 € 29.09.2023 03.10.2023 Objednávka
Tlačiť