Faktúra č. 20231032362023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231032362023
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tonerov PF PU
  • Dátum doručenia: 05.10.2023
  • Celková hodnota: 355,20 €
  • Identifikácia zmluvy: Z20239860_Z
  • Identifikácia objednávky: 4500079383
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500079383 Toner Canon CRG-737 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 355 € 03.10.2023 10.10.2023 Objednávka
Tlačiť