Faktúra č. 20231032362023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: CLEAN TONERY, s.r.o.
- IČO: 35891866
- Adresa: Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231032362023
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tonerov PF PU
- Dátum doručenia: 05.10.2023
- Celková hodnota: 355,20 €
- Identifikácia zmluvy: Z20239860_Z
- Identifikácia objednávky: 4500079383
- Dátum zverejnenia: 03.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500079383 | Toner Canon CRG-737 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 355 € | 03.10.2023 | 10.10.2023 | Objednávka |