Faktúra č. 20231032062023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231032062023
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 05.10.2023
  • Celková hodnota: 166,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500079359
  • Dátum zverejnenia: 21.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500079359 letenka KE - Budapešť Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 166 € 04.10.2023 16.10.2023 Objednávka
Tlačiť