Faktúra č. 20231032042023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231032042023
  • Popis fakturovaného plnenia: fa.za papier
  • Dátum doručenia: 04.10.2023
  • Celková hodnota: 4 302,70 €
  • Identifikácia objednávky: 4500079307
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500079307 Papier A4 80g Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 4 303 € 28.09.2023 07.10.2023 Objednávka
Tlačiť