Faktúra č. 20231031792023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231031792023
- Popis fakturovaného plnenia: tonery FMEO
- Dátum doručenia: 20.09.2023
- Celková hodnota: 257,70 €
- Identifikácia objednávky: 4500079345
- Dátum zverejnenia: 27.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500079345 | Toner HP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 258 € | 19.09.2023 | 08.10.2023 | Objednávka |