Faktúra č. 20231031122023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231031122023
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 29.09.2023
  • Celková hodnota: 282,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500079275
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500079275 letenka Budapešť-Atény a späť Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 282 € 29.09.2023 16.10.2023 Objednávka
Tlačiť