Faktúra č. 20231030952023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231030952023
  • Popis fakturovaného plnenia: FZO kancelárske potreby KEGA
  • Dátum doručenia: 26.09.2023
  • Celková hodnota: 1 281,16 €
  • Identifikácia objednávky: 4500079250
  • Dátum zverejnenia: 21.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500079250 Pero Parker Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 1 281 € 25.09.2023 02.10.2023 Objednávka
Tlačiť