Faktúra č. 20231030952023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: NUSSY, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Tomášikova 58, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231030952023
- Popis fakturovaného plnenia: FZO kancelárske potreby KEGA
- Dátum doručenia: 26.09.2023
- Celková hodnota: 1 281,16 €
- Identifikácia objednávky: 4500079250
- Dátum zverejnenia: 21.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500079250 | Pero Parker | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 281 € | 25.09.2023 | 02.10.2023 | Objednávka |