Faktúra č. 20231029792023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231029792023
  • Popis fakturovaného plnenia: FF letenka
  • Dátum doručenia: 13.09.2023
  • Celková hodnota: 176,60 €
  • Identifikácia objednávky: 4500079162
  • Dátum zverejnenia: 29.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500079162 Nákup leteniek Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 177 € 13.09.2023 22.09.2023 Objednávka
Tlačiť