Faktúra č. 20231027142023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231027142023
  • Popis fakturovaného plnenia: FF refundácia cestovného
  • Dátum doručenia: 08.08.2023
  • Celková hodnota: 1 094,44 €
  • Identifikácia objednávky: 4500078953
  • Dátum zverejnenia: 22.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500078953 Refundácia cestovných nákladov Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 1 094 € 03.08.2023 25.08.2023 Objednávka
Tlačiť