Faktúra č. 20231026782023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231026782023
  • Popis fakturovaného plnenia: kancel. potreby
  • Dátum doručenia: 15.08.2023
  • Celková hodnota: 467,09 €
  • Identifikácia objednávky: 4500078771
  • Dátum zverejnenia: 06.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500078771 Euroobal Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 467 € 26.07.2023 30.07.2023 Objednávka
Tlačiť