Faktúra č. 20231026762023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231026762023
  • Popis fakturovaného plnenia: fa.za papier
  • Dátum doručenia: 14.08.2023
  • Celková hodnota: 940,44 €
  • Identifikácia objednávky: 4500078887
  • Dátum zverejnenia: 02.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500078887 Papier A4 80g Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 940 € 11.08.2023 15.08.2023 Objednávka
Tlačiť