Faktúra č. 20231026492023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231026492023
  • Popis fakturovaného plnenia: kancel.papier APVV-20-0319
  • Dátum doručenia: 04.08.2023
  • Celková hodnota: 320,04 €
  • Identifikácia objednávky: 4500078808
  • Dátum zverejnenia: 15.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500078808 Papier A4 80g Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 320 € 01.08.2023 05.08.2023 Objednávka
Tlačiť