Faktúra č. 20231025722023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231025722023
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup kanc.papiera PF PU
  • Dátum doručenia: 03.08.2023
  • Celková hodnota: 189,22 €
  • Identifikácia zmluvy: Z202337_Z
  • Identifikácia objednávky: 4500078857
  • Dátum zverejnenia: 09.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500078857 Papier XEROX A4 80g Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 189 € 03.08.2023 11.08.2023 Objednávka
Tlačiť