Faktúra č. 20231025322023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231025322023
  • Popis fakturovaného plnenia: tel. poplatky
  • Dátum doručenia: 19.07.2023
  • Celková hodnota: 0,96 €
  • Identifikácia objednávky: 4500078836
  • Dátum zverejnenia: 24.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500078836 tel. poplatky Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Orange Slovensko, a.s. 35697270 34 € 04.07.2023 16.10.2023 Objednávka
Tlačiť