Faktúra č. 20231024332023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231024332023
  • Popis fakturovaného plnenia: FF refundácia cestovného
  • Dátum doručenia: 10.07.2023
  • Celková hodnota: 3,50 €
  • Identifikácia objednávky: 4500078671
  • Dátum zverejnenia: 17.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500078671 Refundácia cestovných nákladov Prešovská univerzita v Prešove 17070775 UPJŠ v Košiciach-FF 00397768 4 € 03.07.2023 15.07.2023 Objednávka
Tlačiť