Faktúra č. 20231024222023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231024222023
  • Popis fakturovaného plnenia: fa.za kancel.potreby
  • Dátum doručenia: 27.07.2023
  • Celková hodnota: 308,23 €
  • Identifikácia objednávky: 4500078766
  • Dátum zverejnenia: 18.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500078766 Euroobal Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 308 € 25.07.2023 29.07.2023 Objednávka
Tlačiť