Faktúra č. 20231023772023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231023772023
- Popis fakturovaného plnenia: fa.za tonery
- Dátum doručenia: 20.07.2023
- Celková hodnota: 1 020,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500078498
- Dátum zverejnenia: 19.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500078498 | Toner | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 020 € | 22.06.2023 | 01.07.2023 | podpis a pečiatka | Objednávka |