Faktúra č. 20231022862023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231022862023
  • Popis fakturovaného plnenia: toner FHPV
  • Dátum doručenia: 04.07.2023
  • Celková hodnota: 43,20 €
  • Identifikácia objednávky: 4500078644
  • Dátum zverejnenia: 04.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500078644 Toner Canon CRG-737 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 JURIGA spol.s.r.o. 31344194 43 € 06.07.2023 11.07.2023 Objednávka
Tlačiť