Faktúra č. 20231022462023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231022462023
  • Popis fakturovaného plnenia: FF kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 04.07.2023
  • Celková hodnota: 121,70 €
  • Identifikácia objednávky: 4500078511
  • Dátum zverejnenia: 11.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500078511 Diár Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 122 € 27.06.2023 01.07.2023 Objednávka
Tlačiť