Faktúra č. 20231022232023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231022232023
  • Popis fakturovaného plnenia: fa.za papier
  • Dátum doručenia: 10.07.2023
  • Celková hodnota: 496,50 €
  • Identifikácia objednávky: 4500078611
  • Dátum zverejnenia: 01.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500078611 Papier SRA-300g Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 497 € 04.07.2023 08.07.2023 Objednávka
Tlačiť