Faktúra č. 20231020092023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231020092023
  • Popis fakturovaného plnenia: kancel. potreby APVV-18-0018
  • Dátum doručenia: 27.06.2023
  • Celková hodnota: 298,08 €
  • Identifikácia objednávky: 4500078308
  • Dátum zverejnenia: 14.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500078308 Euroobal Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 298 € 08.06.2023 12.06.2023 Objednávka
Tlačiť