Faktúra č. 20231020002023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231020002023
  • Popis fakturovaného plnenia: FZO kanc.papier KEGA
  • Dátum doručenia: 21.06.2023
  • Celková hodnota: 138,96 €
  • Identifikácia objednávky: 4500078483
  • Dátum zverejnenia: 21.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500078483 Papier A4 80g Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 139 € 21.06.2023 30.06.2023 Objednávka
Tlačiť