Faktúra č. 20231019372023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231019372023
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 20.06.2023
  • Celková hodnota: 59,04 €
  • Identifikácia objednávky: 4500078333
  • Dátum zverejnenia: 08.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500078333 plastový obal so zipsom Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 59 € 12.05.2023 27.06.2023 Objednávka
Tlačiť