Faktúra č. 20231018822023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231018822023
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelarske potreby FHPV
  • Dátum doručenia: 14.06.2023
  • Celková hodnota: 23,87 €
  • Identifikácia objednávky: 4500078347
  • Dátum zverejnenia: 08.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500078347 Euroobal Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 24 € 09.06.2023 17.06.2023 Objednávka
Tlačiť