Faktúra č. 20231017222023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231017222023
  • Popis fakturovaného plnenia: kancel.papier APVV-18-0140
  • Dátum doručenia: 05.06.2023
  • Celková hodnota: 169,78 €
  • Identifikácia objednávky: 4500078033
  • Dátum zverejnenia: 29.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500078033 Papier A4 80g Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 170 € 15.05.2023 21.05.2023 Objednávka
Tlačiť