Faktúra č. 20231016022023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231016022023
  • Popis fakturovaného plnenia: FF kancelarske potreby
  • Dátum doručenia: 25.05.2023
  • Celková hodnota: 174,29 €
  • Identifikácia objednávky: 4500078062
  • Dátum zverejnenia: 24.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500078062 Zošit A4 link. Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 174 € 18.05.2023 22.05.2023 Objednávka
Tlačiť