Faktúra č. 20231016002023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231016002023
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tonerov PF PU
  • Dátum doručenia: 25.05.2023
  • Celková hodnota: 1 224,00 €
  • Identifikácia zmluvy: Z20234145
  • Identifikácia objednávky: 4500078146
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500078146 Toner Xerox WC 7225/7220 006R01463 magen Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 1 224 € 24.05.2023 30.05.2023 Objednávka
Tlačiť