Faktúra č. 20231015722023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231015722023
  • Popis fakturovaného plnenia: FF kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 19.05.2023
  • Celková hodnota: 147,35 €
  • Identifikácia objednávky: 4500078023
  • Dátum zverejnenia: 22.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500078023 Farba pečiatková, modrá Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 147 € 16.05.2023 20.05.2023 Objednávka
Tlačiť