Faktúra č. 20231015532023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231015532023
  • Popis fakturovaného plnenia: výmena a servis výťahov
  • Dátum doručenia: 18.05.2023
  • Celková hodnota: 73 400,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500078086
  • Dátum zverejnenia: 24.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500078086 výmena a servis výťahov Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. 31402828 73 400 € 02.04.2023 26.05.2023 Objednávka
Tlačiť