Faktúra č. 20231015382023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231015382023
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 15.05.2023
  • Celková hodnota: 668,76 €
  • Identifikácia objednávky: 4500078064
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500078064 Servitky Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Ing. Anton Ferenc - TOPO 32923244 669 € 15.05.2023 22.05.2023 Objednávka
Tlačiť