Faktúra č. 20231013782023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231013782023
  • Popis fakturovaného plnenia: FF servis kopírky
  • Dátum doručenia: 11.05.2023
  • Celková hodnota: 150,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500077961
  • Dátum zverejnenia: 27.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500077961 Servisné práce Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NEXT TEAM, s.r.o. 36487104 150 € 28.04.2023 14.05.2023 Objednávka
Tlačiť