Faktúra č. 20231012292023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231012292023
- Popis fakturovaného plnenia: fa.za tonery
- Dátum doručenia: 26.04.2023
- Celková hodnota: 153,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500077787
- Dátum zverejnenia: 19.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500077787 | Toner XeroxB225 B230/B235black 006R04404 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 153 € | 20.04.2023 | 24.04.2023 | Objednávka |