Faktúra č. 20231011172023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231011172023
  • Popis fakturovaného plnenia: FZO čist. a hyg.potreby UZS výcvik
  • Dátum doručenia: 19.04.2023
  • Celková hodnota: 179,96 €
  • Identifikácia objednávky: 4500077774
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500077774 Servítky Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Ing. Anton Ferenc - TOPO 32923244 180 € 13.04.2023 23.04.2023 Objednávka
Tlačiť