Faktúra č. 20231011062023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231011062023
  • Popis fakturovaného plnenia: GTF - KEGA Paľa ubytovanie
  • Dátum doručenia: 18.04.2023
  • Celková hodnota: 110,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500077639
  • Dátum zverejnenia: 09.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500077639 Ubytovanie Prešovská univerzita v Prešove 17070775 U Richtára, s.r.o. 36483583 110 € 04.04.2023 08.04.2023 Objednávka
Tlačiť