Faktúra č. 20231010572023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231010572023
  • Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál
  • Dátum doručenia: 18.04.2023
  • Celková hodnota: 73,54 €
  • Identifikácia objednávky: 4500077709
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500077709 Stykač 230 V Prešovská univerzita v Prešove 17070775 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 74 € 03.04.2023 22.04.2023 Objednávka
Tlačiť